一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年3月1日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力5953档案袋542.5得力/deli\5953验收通过
2富光FP
(略)富光FGA保温壶玻璃内胆暖壶家用热水瓶大容量保温瓶学生宿舍暖水壶办公室桌面壶非不锈钢材质3200ml灰蓝色135.0富光\FP
(略)验收通过
3得力3713无线鼠标172.0得力/deli\3713验收通过
4金士顿DT100G3U盘2120.0金士顿/Kingston\DT100G3验收通过
5维达V4457长卷卫生纸/无芯卫生纸4120.0维达/Vinda\V4457验收通过
6得力S20中性笔590.0得力/deli\S20验收通过
7得力(deli)20只280ml双层一次性纸杯加厚办公水杯棕色双层加厚贵宾接待用
(略).0得力\19204验收通过
8得力9864印油/印泥/印台220.0得力/deli\9864验收通过
9得力7303胶水2472.0得力/deli\7303验收通过
10得力0767保温壶1171.0得力/deli\0767验收通过
11得力8554票夹/长尾夹10140.0得力/deli\8554验收通过
12得力5901文件夹10130.0得力/deli\5901验收通过
13得力5603档案盒15180.0得力/deli\5603验收通过
14得力7735便签本/便条纸/N次贴1049.0得力/deli\7735验收通过
15得力3185PU/PVC笔记本254.0得力/deli\3185验收通过
16得力1542A算术型计算器2100.0得力/deli\1542A验收通过
17得力0012订书钉1010.0得力/deli\0012验收通过
18得力3572打印/复印纸2360.0得力/deli\3572验收通过
19【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:郭涛
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